送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-07-02 11:25

是的。同学。你差额计税,计税依据是4万。
处置费是20万

恩恩 追问

2019-07-02 11:44

只要是按照收入为基数的是不是都是按照开票总金额,增值税的话按照实际收入那部分来

陈诗晗老师 解答

2019-07-02 11:46

可以这样理解,同学

恩恩 追问

2019-07-02 11:54

都是按照不含税金额缴纳哦

陈诗晗老师 解答

2019-07-02 11:56

是的,同学。因为增值税是价外税

恩恩 追问

2019-07-02 13:49

那企业所得税申报表里面的营业收入也是按照差额开票不含税总金额填吗

恩恩 追问

2019-07-02 13:50

但是实际收入只有扣除差额的那部分

陈诗晗老师 解答

2019-07-02 14:15

企业所得税是按你的总收入,不是差额哟。
差额计税只是增值税的时候

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相关问题讨论
是的。同学。你差额计税,计税依据是4万。 处置费是20万
2019-07-02 11:25:29
同学你好 服务费记到管理费用,工资记到相关的费用里。 代收代付的冲减往来
2021-06-02 18:36:06
是含税,是,小规模是3% 3万
2017-02-07 09:27:21
按照税控盘上的数改,最好是按照多0.02的那个数改一下
2018-12-11 17:27:54
你好,包括开具发票的不含税收入,也包括无票收入的不含税收入金额
2019-07-04 08:12:26
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