老师,请问如果这个月我有已发货但是未开票的,然后我做了暂估销售,准备下个月开了票冲掉的,那这部分我暂估的销售,这个月成本也结转了,那下个月我冲销这部分金额的时候,那个成本怎么办

哈哈
于2019-06-29 13:57 发布 1267次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-29 14:15
收入不暂估,按你们实际发生的确认,你到时候开发票原则是直接把发票贴之前确认收入分录后面就可以成本不冲回
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收入不暂估,按你们实际发生的确认,你到时候开发票原则是直接把发票贴之前确认收入分录后面就可以成本不冲回
2019-06-29 14:15:16
你可以把3月的二月份暂估的销售商品成本记录在三月的主营业务支出里,这样就可以把你三月份的主营业务成本变成0了。
2023-03-15 15:28:20
你好,现在发票到吗?三月份。
2022-03-25 17:16:43
不用做暂估。
直接在本月红冲上月错误成本,再按正确单价重新结转成本就可以了。
2026-04-14 15:41:04
您好可以8月按a冲部分,重新按实际a结转成本,12月再冲暂估b重新结转b部分成本
2023-01-07 09:26:33
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哈哈 追问
2019-06-29 14:25
maize老师 解答
2019-06-29 14:30