老师,是这样,我们是商贸公司上个月开了一张票是砂石的,然后这个月才发现在销售系统录单的时候,那个单价弄错了,然后这个月冲红了又重开正确的,我那个成本是从销售系统那边直接生成凭证的,然后我那个成本可以做暂估不?还是我正常按这个月开的那个成本来就行?
一叶知秋
于2026-04-14 15:39 发布 13次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2026-04-14 15:41
不用做暂估。
直接在本月红冲上月错误成本,再按正确单价重新结转成本就可以了。
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2026-04-14 15:44