老师,我们公司美团上做活动,客户购买一个项目花了1000元,平台扣掉服务费之后,向公司对公账户打款950元。对公账户收到950的钱,但是我这边开给客户的发票是1000,我这边做账怎么做啊?

Fighting
于2019-06-28 16:46 发布 1954次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-06-28 16:50
借应收账款 1000贷主营业务收入应交税费 借银行存款 950 销售费用50贷应收账款 1000
相关问题讨论
借应收账款 1000贷主营业务收入应交税费 借银行存款 950 销售费用50贷应收账款 1000
2019-06-28 16:50:18
借银行存款贷主营业务收入贷应交税费,同学。5万成本是你们代收代付还是直接给你们的
2020-07-13 10:21:37
你好 ; 你们这个是的。差额服务费来做收入报税
2022-01-17 11:01:30
工资款和服务费都要开票:
一般纳税人差额计税:工资开普票、服务费开专票(或差额开票);一般计税全额开专票 / 普票。
小规模:全额 1% 开票(可代开专票),差额计税同一般纳税人规则。
2026-01-14 13:46:08
同学你好
他给你开发票就可以了
2022-03-01 06:10:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



Fighting 追问
2019-06-28 16:55
玲老师 解答
2019-06-28 17:32