老师,我问个问题,我5月的外账,有一个员工的工资,在计算应付职工薪酬的时候,我少计了1000,我计了5480.本来是6480,我做外账的时候计了5480, 现在如果我银行走账是实际的6480,我金三个税申报系统也是申报的6480,那我这个外账用友系统里也应该是6480吧, 我应该怎么修改成6480呢?还是我6月份的时候多算这个差额
简单平凡
于2019-06-28 08:16 发布 827次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-28 08:17
补做上就可以了,计提少计提了吗少了一块补上
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补做上就可以了,计提少计提了吗少了一块补上
2019-06-28 08:17:42

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,你多发给他了1000,这个就不需要做额外账务处理啦
然后你们在发给他工资的时候,少发给他1000,你少计提1000,少支付给他。
2023-05-08 14:35:22

你好,明年汇算清缴的时候再改正
2020-06-03 11:25:25

这个款项对于您公司来说,就是一个代收代付的业务。
收到保险公司款项时
借:银行存款 贷:其他应付款--维修款
支付修理厂时
借:其他应付款--维修款 贷:银行存款等
2018-10-27 10:18:01
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