送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-26 17:33

你好 3月做 借预付账款贷银行存款 6月做借管理费用贷预付账款

紫焰 追问

2019-06-26 17:37

那3月付款时候可以借记其他应付款吗

meizi老师 解答

2019-06-26 17:40

你好  你已经付款了不应该是其他应付款

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相关问题讨论
你好 3月做 借预付账款贷银行存款 6月做借管理费用贷预付账款
2019-06-26 17:33:19
你好,先把付款的那笔分录补上,借预付账款贷银行存款,然后收到发票时借原材料贷预付账款
2020-08-03 13:05:29
借预付账款 贷英银行存款 收不到发票这个费用不可以在企业所得税时扣除,需要做纳税调增处理
2019-06-21 09:08:44
你好,冲销之前的管理费用分录 然后根据发票做一笔分录 其实你之前应当计入预付账款核算,而不是管理费用的
2017-09-03 15:14:26
你好;  这个是什么业务产生的应付账款 ;才好判断的;   是货物  的话; 你们收到货物没有; 销售出去了吗 
2023-06-25 14:02:21
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