3月时通过对公户付款招标文件费,当时并没有收到发票如何做账? 6月份收到了这张发票,应该如何处理
紫焰
于2019-06-26 17:32 发布 957次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-26 17:33
你好 3月做 借预付账款贷银行存款 6月做借管理费用贷预付账款
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你好 3月做 借预付账款贷银行存款 6月做借管理费用贷预付账款
2019-06-26 17:33:19

你好,先把付款的那笔分录补上,借预付账款贷银行存款,然后收到发票时借原材料贷预付账款
2020-08-03 13:05:29

借预付账款
贷英银行存款
收不到发票这个费用不可以在企业所得税时扣除,需要做纳税调增处理
2019-06-21 09:08:44

你好,冲销之前的管理费用分录
然后根据发票做一笔分录
其实你之前应当计入预付账款核算,而不是管理费用的
2017-09-03 15:14:26

你好; 这个是什么业务产生的应付账款 ;才好判断的; 是货物 的话; 你们收到货物没有; 销售出去了吗
2023-06-25 14:02:21
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紫焰 追问
2019-06-26 17:37
meizi老师 解答
2019-06-26 17:40