送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-26 11:19

你好  那收到了钱 冲你们的费用或者成本就行

快乐依旧 追问

2019-06-26 11:27

直接冲费用不用考虑职工薪酬科目了

meizi老师 解答

2019-06-26 11:37

你好 你需要考虑 你做的时候计提是走应付职工薪酬过渡了的

快乐依旧 追问

2019-06-26 12:03

就是这个问题预提时走了应付职工薪酬科目,现在收到款时费用或成本是肯定的,应付职工薪酬怎么处理

meizi老师 解答

2019-06-26 12:25

你好 直接做 借银行存款 借管理费用负数

快乐依旧 追问

2019-06-26 13:35

老师你没完全明白我的意思,冲成本费用的同时难道不减少对应的职工薪酬吗?

meizi老师 解答

2019-06-26 13:44

这个员工是你们自己的员工吗 怎么是其他单位承担工资 如果你之前已经计提了 借管理费用贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬贷银行存款 那么现在你就要做 借借管理费用负数贷应付职工薪酬  负数 借应付职工薪酬 负数 贷银行存款 负数 冲你对应的金额

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相关问题讨论
你好 那收到了钱 冲你们的费用或者成本就行
2019-06-26 11:19:11
你好,是的,实际发放时,还要代扣代缴个人所得税,贷应交税费一应交个人所得税
2020-05-16 21:54:03
同学,你好 你的处理正确,社保公积金的单位部分计入成本费用,个人部分不需要计提
2020-10-15 14:10:39
你好 是的 是这样来做的。 你说不一样是什么意思
2020-03-05 16:04:10
你好,个税没有扣除
2020-04-07 09:14:14
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