请问,1.给外地员工代缴社保并收到发票金额1600借:其他应收款—往来—其他1600 贷:银行存款1600 2.支付工资时,社保明细单上面金额1700 借:应付职工薪酬—社保1700 贷:其他应收款—往来—其他1700 3.其他应收款不平,请问怎么调平呢
六斤四两
于2019-06-25 10:51 发布 609次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28

你这个咋一个是1700一个是1600啥情况?
2019-06-25 10:53:31

一个先发工资
一个后发工资
2021-12-15 12:31:01

计提社保个人部分可以入应付职工薪酬—社保也可以入其他应付款—社保,扣下来,以后要交的,所以是其他应付款—社保
2020-03-01 18:44:34
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