本月购进金税盘专票480,筹建期,借:管理费用—开办费,贷:现金,未来几个月都没有销项,本月我还要做,借:管理费用开办费-480,借:应交增值税(减免税额)480吗?
花儿朵朵朵开
于2019-06-25 08:57 发布 844次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-25 08:58
不需要,等需要抵减的时候做
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你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

小规模纳税人购进金税盘递减税额时 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 还是,借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2020-02-20 16:29:35

您好,不一样,因为财务软件利润表取数就不正确了。
2017-07-11 23:28:47
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