老师你好,我想问一下新会计准则2006年和2019年的 问
https://www.docin.com/p-2632629268.html 这个里边有详细的介绍,我们不是专家,直接按2019版做账就行 答
老师,营业执照,因改名后,银行收取的费用,用管理费用, 问
是的,那个计入财务费用-手续费 答
1.公司最近购进新窗帘,几个办公室的窗帘合起来共 问
您好,这些都是计入管理费用-办公费就可以 答
你好老师,我们是个一般纳税人,之前业务往外开3%劳 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,公司是一套账,当月采购入库的先暂估入库,次月 问
次月取得发票后冲暂估 答

老师,18年我们给客户在税务代开了一张专票,后面客户说自己要普票,专票让我们红冲,我们考虑到跨年的发票不想红冲,可是客户一直要求我们红冲,如果不红冲的话除了我们多承担点税款,还会有什么税务的风险嘛,这块有相关的税法条文嘛
答: 虚开发票,一个收入开了两次发票,跨年的也可以红冲对方认证了开红字信息表给你,你开负数发票
老师,18年我们给客户在税务代开了一张专票,后面客户说自己要普票,专票让我们作废,我们考虑到跨年的发票不想作废,可是客户一直要求我们作废,如果不作废的话会有什么税务的风险嘛
答: 你好,跨年的发票是不能作废的,要么就是冲红
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
开了销项发票给客户,客户已抵扣,现在退货退款,发票要怎么处理呢客户开了个红冲的信息表给我们,让我们开红冲发票给客户,这种已抵扣的不是客户开红冲发票给我们才对吗
老师想问一下,公司开给客户11月份 的票税号错了,现在12月没办法作废只能红冲,但是客户说票不退给我们,让我们自己红冲重新开,票不退回来可以吗?
老师想问一下,公司开给客户11月份 的票税号错了,现在12月没办法作废只能红冲,但是客户说票不退给我们,让我们自己红冲重新开,票不退回来可以吗?

