为什么我们收到一张租金的专票,用开支票给她,我们做的分录是借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款。而不是这样做分录,借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项,贷应付账款公司名称,等付款的时候做借应付账款公司名称,贷其他货币资金
せん
于2019-06-24 13:16 发布 1190次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-06-24 13:36
你好,直接支付的就是借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款
相关问题讨论

你好,直接支付的就是借管理费用租金,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款
2019-06-24 13:36:03

您好,如果投资收益是交易费用,拿到增值税专用发票的话,就有应交税费应交增值税进项税额。
2020-01-27 18:45:38

支付的与其他经营活动有关的现金
2019-04-25 10:07:18

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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せん 追问
2019-06-24 13:37
暖暖老师 解答
2019-06-24 13:39