送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-24 10:26

是的,月末没有处理待处理财产损失

韦婉丽10333012 追问

2019-06-24 10:33

那现在我都已经做到报表这一步 我该什么返回去改 会计分录什么写 我这比是无法查明原因

文文老师 解答

2019-06-24 10:46

无法查找原因,可将差额计入未分配利润科目

韦婉丽10333012 追问

2019-06-24 11:46

我已经做到报表这一步了 我现在要返回去取消复核记账那些吗 然后我是要再补写分录吗   什么写

文文老师 解答

2019-06-24 16:42

直接做分录试试  借:未分配利润  贷:待处理财产损失

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相关问题讨论
是的,月末没有处理待处理财产损失
2019-06-24 10:26:28
你好、 具体的那个科目的
2020-07-15 11:30:00
这个应付账款可以是贷方余额 ,这个未分配利润不需要调借方,你接着之前做就可以,
2020-10-20 14:54:16
应付账款本身是贷方余额,你是什么原因,要调整到地方的应付账款通常是不会有借方余额。利润分配,它本身在贷方就表示是盈利,在借方就表示亏损,不是说你要去调整。
2020-10-20 16:05:47
您好,同学,应收账款借方余额是负数吗?那就得调整到预收账款呢
2023-05-19 08:51:26
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