送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-06-23 15:15

你好,这个差额不要紧的

ttkx 追问

2019-06-23 15:47

嗯 但是不去掉一直会有这个数的,怎么填才能去掉呢? 毕竟是填销售额累加少填的。怎么样能去掉呢?

暖暖老师 解答

2019-06-23 16:02

当期申报当期的就不会存在

ttkx 追问

2019-06-23 16:03

老师 那现在我怎么处理?  已经存在了怎么办呢?

暖暖老师 解答

2019-06-23 18:30

把前几个月没退税的全部申报了退税就可以

ttkx 追问

2019-06-24 10:21

我是全部申报了,但是在出口退税系统销售累加那个空就填了一个月的,申报了3个月的

ttkx 追问

2019-06-24 10:22

老师这要怎么处理下

暖暖老师 解答

2019-06-24 10:56

那就是全部写零这里

ttkx 追问

2019-06-24 11:42

老师 我全部写零 差额会更大的。

ttkx 追问

2019-06-24 11:43

老师 那这个要问哪里更改 税务局吗?有电话咨询没?

暖暖老师 解答

2019-06-24 11:43

你问问你们税证上

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相关问题讨论
您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
在出口日期次年4月增值税申报期内申报出口退税就可以,但是要在7月开出口发票,并在7月增值税申报表中申报,申报方法是在表一第16行第三列“货物及加工修理修配劳务”或者第17行第三列“服务、不动产和无形资产”填写出口销售收入,会自动过渡到主表第七行“免、抵、退办法出口销售额”
2019-07-25 16:15:01
同学你好,差额在下期申报的时候再将出口销售额进行补报。
2019-06-22 13:43:00
你好,这个差额不要紧的
2019-06-23 15:15:34
您好,您是说填增值税申报表吗,以前的申报错了,那就应该去税务局窗口更正申报
2019-06-22 13:25:32
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