老师好,请教个问题,我是3月份报的出口退税,1月10万,2月5万,3月7万。但是在填纳税表出口销售累加的时候只填了3月份的7万数据造成纳税申报表差额15万,请问差额15万怎么去掉啊
画只绵阳
于2019-06-22 13:12 发布 719次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-06-22 13:43
同学你好,差额在下期申报的时候再将出口销售额进行补报。
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您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32

同学你好,差额在下期申报的时候再将出口销售额进行补报。
2019-06-22 13:43:00

怎么会有差额15万呢
2019-06-24 01:03:43

不用填写的,因为在申报增值税纳税申报表时你已填写在免抵退应退税额这一栏里了。收到的话就冲减应收款就可以了
2019-11-14 09:33:09

在出口日期次年4月增值税申报期内申报出口退税就可以,但是要在7月开出口发票,并在7月增值税申报表中申报,申报方法是在表一第16行第三列“货物及加工修理修配劳务”或者第17行第三列“服务、不动产和无形资产”填写出口销售收入,会自动过渡到主表第七行“免、抵、退办法出口销售额”
2019-07-25 16:15:01
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