老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

总公司的往来款,支付时借应付账款 贷银行存款 收到总公司往来款时分录怎么做?是借银行存款 贷应付账款么?
答: 是的,是这样账务处理的,不过一般都是通过其他应付款来核算
老师,公账转出纳私账,备注那写了往来款,做分录时是借:现金,贷:银行存款吗?
答: 同学你好 内账的分录吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司买材料时预付了10万元,因只买了5万,退回5万怎样做分录,收到退回的款时:借银行存款贷预付账款,但挂的是10万元预付,要怎样做分录
答: 你好,你退回了5万,在预付账款借方只有5万的余额 取得发票就借;原材料 贷;预付账款 5 这样预付账款就没有余额了
请问老师 装修公司 预付给工长的钱做分录 借:预付账款- 贷:银行存款 工程结束跟工长结算的时候应该怎么做分录 是要把预付的冲掉吗?
老师,我公司印刷了一批合同付了5千元转账做定金,我做了分录为借预付账款5000,贷银行存款,后来合同印好了,补付了7600元,我怎么做分录冲掉做的预付账款分录
老师,我公司印刷了一批合同付了5千元转账做定金,我做了分录为借预付账款5000,贷银行存款,后来合同印好了,补付了7600元,我怎么做分录冲掉做的预付账款分录








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董孝彬老师 解答
2026-01-18 09:53