违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
企业适用的话,这套分录不对,核心问题是科目用错、结转逻辑错误。 企业不能用 “收益分配”“公积公益金”,应改用以前年度损益调整“合同负债 / 预收账款”; 冲减多记收入后,结转至利润分配 — 未分配利润,不涉及公积公益金; 25 年确认收入的分录科目改为 “其他业务收入” 即可。 若是村集体经济组织,科目能用,但冲减的未分配收益无需转公积公益金。 答
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答

买了10万卡多送了我3000卡,我原先做了 借预付账款10万 贷银行存款10万现在我要怎么做分录
答: 3000记营业外收入,
请问老师 装修公司 预付给工长的钱做分录 借:预付账款- 贷:银行存款 工程结束跟工长结算的时候应该怎么做分录 是要把预付的冲掉吗?
答: 你好,是的 借;工程施工——合同成本 贷;预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司买材料时预付了10万元,因只买了5万,退回5万怎样做分录,收到退回的款时:借银行存款贷预付账款,但挂的是10万元预付,要怎样做分录
答: 你好,你退回了5万,在预付账款借方只有5万的余额 取得发票就借;原材料 贷;预付账款 5 这样预付账款就没有余额了








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