老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

我公司买材料时预付了10万元,因只买了5万,退回5万怎样做分录,收到退回的款时:借银行存款贷预付账款,但挂的是10万元预付,要怎样做分录
答: 你好,你退回了5万,在预付账款借方只有5万的余额 取得发票就借;原材料 贷;预付账款 5 这样预付账款就没有余额了
当月本不用支付房租的,但是交了,只能算下个月的房租,该怎么做分录,是银行支付的,写的是借:预付账款 贷银行存款。不知道这样对不对
答: 帐款主要用于业务往来的,可以用其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师 装修公司 预付给工长的钱做分录 借:预付账款- 贷:银行存款 工程结束跟工长结算的时候应该怎么做分录 是要把预付的冲掉吗?
答: 你好,是的 借;工程施工——合同成本 贷;预付账款

