送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-21 17:06

你好
借;主营业务收入   , 应交税费-应交增值税(销项税额),  贷;应收账款等科目
借;库存商品   ,贷;主营业务成本

向日葵(^_^) 追问

2019-06-21 17:11

向日葵(^_^) 追问

2019-06-21 17:11

邹刚得老师 解答

2019-06-21 17:12

你好,做之前收入确认分录相反分录就是了

向日葵(^_^) 追问

2019-06-21 17:12

老师请帮我看看图二做成图一的分录对吗

邹刚得老师 解答

2019-06-21 17:14

你好,不对,你的分录是做正常收入分录,而你之前提问是(怎样红冲收入)
应当做相反分录才是的

向日葵(^_^) 追问

2019-06-21 17:21

就是最后一项是客人结账好又回来退的没有喝完的酒水钱,

向日葵(^_^) 追问

2019-06-21 17:22

就是35元那个

邹刚得老师 解答

2019-06-21 17:23

你好,收入红冲应当这样做分录才是的
借;主营业务收入,贷;库存现金等科目

向日葵(^_^) 追问

2019-06-21 17:30

看不明白

邹刚得老师 解答

2019-06-21 17:37

你好,正常收入分录是
借;应收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税
那红冲收入当然就是相反分录
借;主营业务收入 ,  应交税费-应交增值税,贷;库存现金等科目

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同学好,借主营业务收入,贷收账款,贷应交税费-应交增值税进项税额转出,
2020-04-13 15:18:25
你好,第二个分录是错误的 既然第一个分录冲销收入是主营业务收入科目,那结转应当是到本年利润科目,而不是利润分配——未分配利润科目的
2020-03-16 16:00:14
你好,可以的,可以这么做的。
2022-01-18 16:36:09
没有差额,你之前做收入,那这个开蓝字不需要重新做分录直接贴后面就可以,也可以做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数,之后按发票做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,相抵,不影响利润
2020-06-09 14:49:00
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-06-21 17:06:15
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