老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答

老师,请问费用公户预付账款,回来的发票大于预付账款的金额要怎么做帐呢?后期的法人直接付款了,然后回来的发票大于公户的付款
答: 您好 请问后期法人支付的款项要给法人吗
12月的帐 公帐已打款 发票没收到 是做费用还是做预付账款
答: 你好,这个要做预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月做了预付帐款凭证做错了,借:预付帐款一425.25营业费用一电费1247.75贷:XⅩ银行1700,实际预付账款是270.25元。这个月调帐为借:营业费用一电费182贷:预付帐款负182元?
答: 最好是: 冲销上月的凭证再按正确的更正处理。就是红字冲销法更正处理。
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
请问,5月份付的房租钱,我10月份收到的发票,该如何做帐呢?没有收到发票之前 借 预付账款 贷银行存款 借 管理费用 贷 预付帐款 收到发票之后 怎么做帐呢?
房租是一季度一交,我们是一个季度前几天一次性预付,然后发票是季度末了一次性开过来,这样的话,我付款的时候怎么做账?能不能计待摊费用?


陆 追问
2019-06-21 09:48
bamboo老师 解答
2019-06-21 09:51