房租是一季度一交,我们是一个季度前几天一次性预付,然后发票是季度末了一次性开过来,这样的话,我付款的时候怎么做账?能不能计待摊费用?
莫棋拉
于2017-01-11 15:50 发布 1348次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-11 15:56
1、这样的话,发票当月的费用不是特别高了吗? 2、 如果是付之前就开过来,是可以计待摊的是吧?然后每个月计入相应费用,附件就写 见上月多少号凭证,行吗
相关问题讨论

借;预付账款 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;预付账款
2017-01-11 15:53:14

建议借预付贷银存,这样你的银行账一致
2019-05-05 17:05:50

您好,一般情况下,是这样操作的。我公司也是这样操作的。
2018-12-12 14:13:03

你好 把预提的分录冲掉 然后按发票来做。
2019-10-31 15:58:31

您好,一般情况下,不跨年的,全部记入成本费用,跨年的,可以按月摊销,或者按年摊销都可以的。
2018-07-31 21:54:15
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邹老师 解答
2017-01-11 15:53
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2017-01-11 15:57