我是销售方,1月份的时候开出增值税专票(知识产权服务)47000元,后面不知道什么原因经手人把开出的专票拿回来退还给我,由于跨月所以我做了47000元红字发票,钱无需退还给对方。做的红字发票税额留抵,我想问问留抵的进项税额我怎么做分录?
空白缺口จุ๊บ
于2019-06-20 15:37 发布 506次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-20 15:38
把你的收入红冲就可以,和你当月正数收入合计申报
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直接红冲你之前的分录就行
2019-11-20 09:33:30

把你的收入红冲就可以,和你当月正数收入合计申报
2019-06-20 15:38:24

你好 借 成本 费用 负数 贷 应交税费 进项税额转出 贷 应付账款 负数
2019-01-02 15:43:26

会计分录如下:
借:原材料/库存商品(红字)
应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字)
贷:应付账款(红字)
2019-06-26 15:14:05

你好,不是的,只是做了申请,没有收到负数发票不需要转出,收到了也是冲销当期进项,而不是转出
2017-06-23 16:04:10
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空白缺口จุ๊บ 追问
2019-06-20 15:44
郭老师 解答
2019-06-20 15:47