10月开具红字发票信息表,未收到红字发票,申报增值税时系统必须做进项税额转出,如何做账,在11月收到上个月已报进项税额转出的红字发票如何做分录?
温柔的帽子
于2020-01-09 06:13 发布 4355次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-01-09 06:18
你好,只要在10月凭红字信息表做借原材料或管理费用等负数金额, 贷应交税费(进项税额转出)贷应付账款等负数金额,11月收到红票不用再做分录
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申请的信息表只有上传税局成功之后才有信息表编号的,你开具了红字信息表之后还要再进行上传。
2019-12-30 16:34:57

你好
不应该的
就应该当月转出
8月份开信息表
这个月申报转出
2022-09-10 11:10:13

对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28

你好,很高兴为你解答
红字发票做进项税额转出
2020-10-28 16:14:36

同学你好
这个有提示吗
2020-11-05 07:42:59
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