昨天面试了家公司 他们是做演唱会、剧目等票务平 问
同学你好 你们是代理方 只是收差额服务费的 按服务费来做收入就可以 答
政府补助,先买了固定资产,之后过几个月政府补助才 问
你好!这个你可以先入账,以后补充这部分 答
请问23年1月开出的工程普通发票到现在还可以红冲 问
你好可以的可以开红字 答
老师,请问我23年季报的财报不平 需要去税务局调账 问
您好,不平,然后上报了的? 答
老师 我想问个问题 3年前公司卖了辆二手车30多 问
同学你好 这辆车要卖出去吗 答
月底结转增值税,增值税专用发票收到进项发票勾选未抵用,是不是这样处理账务借:应交税费-应交增值税-未交税金 2000.00贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2000.00
答: 您好 请问勾选确认后填附表一了么
-1】2x20年3月10日,甲公司购入需安装的生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为300 000元,增值税税额为39 000元。当日,设备运抵甲公司并开始安装。为安装设备,领用本公司原材料一批,价值50 000元,该批材料购进时支付的增值税进项税额为6 500元;以银行存款支付安装费,取得的增值税专用发票上注明的安装费为40 000元,增值税税额为3 600元。2x20年3月28日,该设备经调试达到预定可使用状态。甲公司的账务处理如购入原材料的增值税不计入应交税费应交增值税
答: 您好 (1)甲公司购入需安装的生产设备一台时: 借:在建工程300000 应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:银行存款 339000 (2)领用本公司原材料时 借:在建工程 50000 贷:原材料 50000 (3)以银行存款支付安装费 借:在建工程40 000 应交税费-应交增值税-进项税额 3 600 贷:银行存款 43600 (4)达到预定可使用状态 借:固定资产390000 贷:在建工程390000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2018年7月12日凭证:购进农产品企业账务处理为:借:原材料一天然树脂40000应交税费一应交增值税(进项税额)1200贷:应付账款41200后附原始凭证:①税务机关代开的增值税专用发票1份,载明货物或应税劳务服务名称为*林业产品*天然树脂,注明价款40000元,税额1200元②材料入库单1份求正确财务处理 财务如何调整
答: 你好! 分录是对的。
自动化行业由于周期较长,开出增值税专用发票,切味收到款,还未发出货物时账务处理,知道借方是应收账款,那贷方除了应交税费-应交增值税-销项税额,贷方还有一个科目是什么科目?
小规模不能开增值税专用发票去税务局代开回来如何做账务处理 借:应收账款 银行存款 贷; 主营业务收入 应交税费--应交增值税同时 借:应交税费--应交增值税 贷 银行存款
开具红字增值税专用发票信息表这样处理帐务正确吗?借:应付帐款87760 货:库存商品75655.17 应交税费―应交增值税―未交增值税12104.83