送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-20 10:08

您好
第一笔分录不是写的管理费用么

喜悦的乐乐 💝 追问

2019-06-20 10:22

就是说第二笔注册费为什么不跟第一笔一样做管理费用

喜悦的乐乐 💝 追问

2019-06-20 10:22

这个题目是在商贸一般纳税人实操里看到的

bamboo老师 解答

2019-06-20 10:22

没有收到发票的时候不能计入费用 您发票金额跟银行存款金额一致么?

喜悦的乐乐 💝 追问

2019-06-20 10:24

服务费有普通发票,注册费只有一张非税收入电子票据

bamboo老师 解答

2019-06-20 10:25

是不是前期已经计入管理费用科目挂账了 
借:管理费用
贷:其他应付款 
前面已经这样写分录了

喜悦的乐乐 💝 追问

2019-06-20 10:26

没有

bamboo老师 解答

2019-06-20 10:29

那分录是谁做的 您可以看下其他应付款前面有没有发生

喜悦的乐乐 💝 追问

2019-06-20 10:29

分录是这本书的答案里看的

bamboo老师 解答

2019-06-20 10:31

那您把书上的前后业务都看了么

喜悦的乐乐 💝 追问

2019-06-20 10:33

那我再看看

bamboo老师 解答

2019-06-20 10:34

嗯嗯 您先前后看看有没有关联业务

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相关问题讨论
您好 第一笔分录不是写的管理费用么
2019-06-20 10:08:12
您好,是哪个真账实操的多少号业务啊,或者给个网址我看看,谢谢。
2017-04-09 15:11:33
1、没有注资不用做处理, 2、企业没钱先管老板借钱,用于日常支付
2018-07-14 09:26:24
你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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