如果拨入单位医疗1000,实际支出900,财务会计: 计提 借: 业务活动费用 贷:应付职工薪酬----社保 这笔计提的分录应是1000还是900呢?
专注的爆米花
于2019-06-20 09:23 发布 744次浏览
- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
相关问题讨论

同学你好
是非营利组织的吗
2021-08-16 07:44:40

你好按照实际支出的计提900
2019-06-20 09:29:39

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
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