- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-19 14:17
你好 是的需要做计提处理 不可以的 按期计提到成本费用 按权责发生制来做账
相关问题讨论

你好,冲销多计提的 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2018-05-05 09:33:03

1.当月计提下月
2.计提和实际发放金额不一样,可以补计提,或者调整
2016-09-08 16:25:58

你好,这个1月份计提的是2月份的实际工资
2020-01-03 15:17:01

你好,计提,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,发放,借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2017-07-31 17:05:18

你好 是的需要做计提处理 不可以的 按期计提到成本费用 按权责发生制来做账
2019-06-19 14:17:59
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