送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-16 22:10

您好
借:预付账款
贷:银行存款

A0小茹 追问

2019-06-16 22:11

已经取得发票了,在5月份的时候

bamboo老师 解答

2019-06-16 22:12

这是6月份的水电费 取得的发票数量怎么确定?

A0小茹 追问

2019-06-16 22:13

对方已经开好了发票给我们了,在5月份30号开的

A0小茹 追问

2019-06-16 22:13

到时候多再补

bamboo老师 解答

2019-06-16 22:14

5月30号6月份的费用没有实际 根据什么数量开具的?
如果是6月份的费用 那发票就放到6月入账

A0小茹 追问

2019-06-16 22:16

6月底月底入帐吗

A0小茹 追问

2019-06-16 22:16

我也不知道我们交了6月份的钱然后对方就开了发票给我们呢

bamboo老师 解答

2019-06-16 22:19

嗯 如果是6月份的费用 6月底入账就可以了 不过您要确定确实是开具的6月发票 不是5月份发生的

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相关问题讨论
同学你好 可以直接在六月做的
2022-06-16 10:57:06
你好好,这个正规的做法是应该在三月跟四月计提。,然后五月支付。 不过实操中你如果没有计提, 直接写到五月,问题也不大。
2024-06-20 17:02:55
借应交税费应交增值税进项 贷制造费用 借制造费用贷生产成本
2022-04-15 10:56:03
那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。
2023-03-22 18:19:31
一号八月份的这两天就是实际消费的吗。
2023-09-05 11:06:52
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