送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-16 22:10

您好
借:预付账款
贷:银行存款

A0小茹 追问

2019-06-16 22:11

已经取得发票了,在5月份的时候

bamboo老师 解答

2019-06-16 22:12

这是6月份的水电费 取得的发票数量怎么确定?

A0小茹 追问

2019-06-16 22:13

对方已经开好了发票给我们了,在5月份30号开的

A0小茹 追问

2019-06-16 22:13

到时候多再补

bamboo老师 解答

2019-06-16 22:14

5月30号6月份的费用没有实际 根据什么数量开具的?
如果是6月份的费用 那发票就放到6月入账

A0小茹 追问

2019-06-16 22:16

6月底月底入帐吗

A0小茹 追问

2019-06-16 22:16

我也不知道我们交了6月份的钱然后对方就开了发票给我们呢

bamboo老师 解答

2019-06-16 22:19

嗯 如果是6月份的费用 6月底入账就可以了 不过您要确定确实是开具的6月发票 不是5月份发生的

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-06-16 22:10:50
一、借:长期待摊费用——租赁费 贷:其他应付款——XX个人(或公司) 二、借:其他应付款——XX个人(或公司) 贷:银行存款(或库存现金) 上述是五月的账务处理
2019-06-16 21:52:43
同学你好 可以直接在六月做的
2022-06-16 10:57:06
你好,借预付账款--水电费,贷银行存款,借管理费用--水电费,应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款--水电费
2019-06-05 11:36:03
你好好,这个正规的做法是应该在三月跟四月计提。,然后五月支付。 不过实操中你如果没有计提, 直接写到五月,问题也不大。
2024-06-20 17:02:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...