老师您好,5月份支付6月份的水电费这个如何做分录?有发票

A0小茹
于2019-06-16 22:10 发布 1451次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-16 22:10
您好
借:预付账款
贷:银行存款
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同学你好
可以直接在六月做的
2022-06-16 10:57:06
你好好,这个正规的做法是应该在三月跟四月计提。,然后五月支付。
不过实操中你如果没有计提,
直接写到五月,问题也不大。
2024-06-20 17:02:55
借应交税费应交增值税进项
贷制造费用
借制造费用贷生产成本
2022-04-15 10:56:03
那么,你可以先把三月份发生的电费,借,制造费用,贷应付账款,这笔交易分录把科目对上。然后在四月份支付的时候,就把这笔钱的记账做成借:现金,贷:制造费用;这样就完成了这次分录且记账完毕,此外如果收到增值税发票,可以把增值税科目和应交税费科目相互调整,使科目无冲突。
2023-03-22 18:19:31
一号八月份的这两天就是实际消费的吗。
2023-09-05 11:06:52
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