老师,像这种滴滴出行的,可以抵扣吗 问
你好,同学,可以抵扣的 答
售后公司,提供安装维修服务,配件的收入计入其他业 问
你好,这个入其他业务收入 答
老师 想咨询一下 我们是医药研发 对于中试 我 问
你好,同学 填写在是委托里面 答
老师固定资产处置含税价款125000元,增值税3640.78 问
你好,最后是否有纳税调整? 答
22年有笔营业外收入未登账,现在更改22年所得税汇 问
你好,是的,正规的做法是要改 答
老师好,计提工资时个人承担部分要计提至其他应收款里吗?
答: 计提不需要发放的时候才用。 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
请问下,平常社保只做付工资跟缴纳社保,然后现在其他应收款—社保在借方,应该怎么结转?这个数是第一个月时候缴纳社保,没有付工资只计提工资。要结平这笔社保借方的数吗?因为除了第一个月平常每期的本期发生借贷都是一样的数
答: 你好 你们缴纳了社保 个人部分 没有在工资扣除 才会导致借方有余额的。 你就等着以后发放工资在扣个人社保 这样 其他应收款就平了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师下午好!我们公司去年有笔账计提工资得时候,把个人社保的部分也计提了,现在导致借方的其他应收款多了3169.03,请问老师,今年我应该怎么调账呢?
答: 你好 你应发工资 也就是你计提金额本来是多少
maize老师 解答
2019-06-16 09:56
会计 追问
2019-06-16 17:29
maize老师 解答
2019-06-16 18:22