- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-06-14 14:39
你好,你看一些,科目余额表是否平了。还有看你的报表公式如何设置的
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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-09-13 20:05:25

你可以直接计入管理费用—办公费,借:管理费用—办公费 贷:银行存款
2018-11-08 13:56:01

同学你好
借,应付职工薪酬一失业保险
贷,银行存款;
2021-07-19 10:21:41

借 银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-09-11 10:38:53

同学,你好,借:银行存款,贷:其他收益
2020-05-18 17:00:10
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