送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-06-14 14:39

你好,你看一些,科目余额表是否平了。还有看你的报表公式如何设置的

我是小仙女 追问

2019-06-14 14:45

本年利润借贷额和损益本年累计利润总额不等,损益表本月净利润额和科目平衡表不等

我是小仙女 追问

2019-06-14 14:48

老师帮我看看凭证做的对不

克江老师 解答

2019-06-14 14:57

你好,这个是平的,因为有个以前年度损益调整56.72.加上去就对了。报表勾稽关系没有错误

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-09-13 20:05:25
你可以直接计入管理费用—办公费,借:管理费用—办公费 贷:银行存款
2018-11-08 13:56:01
同学你好 借,应付职工薪酬一失业保险 贷,银行存款;
2021-07-19 10:21:41
借 银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-09-11 10:38:53
同学,你好,借:银行存款,贷:其他收益
2020-05-18 17:00:10
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