老师,25年有笔绩效工资漏计提了怎么办? 问
返回器12月补计提就行 答
如果服务业的主营业务收入,是佣金的收入,那么主营 问
您好,这个一般就是人员的工资 答
收到赔偿款怎么入账?就是我买的原材料质量有问题, 问
您好,如果赔偿款与企业日常经营活动无直接关系,例如,因供应商违约而获得的赔偿金,可以计入营业外收入。 答
老师,这个公司的账务处理复杂吗?是涉及到研发这块 问
这些系统软件他们自己研发的话账务处理复杂 涉及到研发这块 答
老师好,请问:2024年7月1日之前成立的公司实缴资本 问
同学,你好 最晚可在2032年6月30日前缴齐实缴资本 答

老师,我们单位每个月28号扎帐,扎帐之后29、30、31能不能开发票?
答: 你好,开票是没问题的,只是算到下个月了,但是最好也不要开票
贴现的时候,每次自己公式对的,但是日期老错,不是按360天每月30天来的吗,做了一道题,5月10号到6月18号贴现答案算的39天,这个月份到底怎么搞
答: 同学你好,贴现日期是按当月实际天数算的,比如5月有31天,贴现日和到期日只计算一天,采用“算头不算尾”的方法,5月=31-9=22,6月=18-1=17,所以22%2B17=39天
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我是内账,我们对账是这个月25号到下个月的25号,那就是这26号到31号也有出货,只是没对账,我建往来期初的是不是要把26到31号出货的也要加上呢
答: 是的,你需要把26号到31号出货的也要加上,你可以根据26号到31号的出货量,来计算期初的应收账款,这就是期初的对账工作。当然,如果26号到31号出货的不多,你也可以忽略它们,但是要注意,忽略它们可能会影响到你们之后的账目准确性。
我刚来这个公司做内账,然后让我统计发票,按月缴税,不是应该一个完整的月份的票吗,就是从1-31号,但是他跟我说的是,从上月25号统计到下月25为一个月
用友软件,还是以前问过,25号扎账,25号之前的应收都生成凭证了,科目里是到25号的数据,但是往来应收总账和应收明细是到31号的数据,这是不是不对?
从以前的公司离职后,现在发现每个月都有给我申报工资,但实际上我是没有收到那笔钱的 我就申诉了,后来老板打我电话让我撤销申诉,说会计有办法去税务局弄掉 真的可以在税务局弄掉吗




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会计学堂 追问
2019-06-14 14:30
季老师 解答
2019-06-14 17:08