老师:税差是用不含税计算还是用含税计算 哪个更合 问
这个更准确是吧 答
关于开具出口发票,怎么看报关单上的型号,开发票规 问
你好,这个报关单上有呀,你照着写就可以啦 答
之前会计交接过来的账,累计折旧里面有个车子,余额 问
如果看不到账,这块有什么办法处理吗? 答
老师怎么查企业中征码 问
老师在哪里输入的 答
老师,景区发放年终奖,这样做账可以吗 问
您好,这个不可以的,要先计提,借:管理费用-工资奖金 另外,工资是要实发的,用往来科目对冲是没有实发,不能税前扣除的哦 答

老师,行政单位去年12月份用财政拨付的钱,支付养老金,今年1月份才收到发票,去年12月份没有做账务处理,付款也没做账务处理,今年1月份怎么做账?
答: 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
老师,你好,请问行政单位去年12月份支付了养老保险金,今年1月份才收到发票,去年没做账,今年1月份做账怎么做?谢了。
答: 当时交款时怎么做的账务处理?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
江老师你好,还是我上次问你的问题,行政单位去年12月份用财政拨付的钱支付社保,去年没做账务处理,今年1月份做账,财务会计是做,借:以前年度盈余调整,贷:是做银存,还是做财政应返还额度。硕箅会计贷方是做资金结存财政拨款结转吗?谢了。
答: 这个贷方应该是用银行存款,因为是银行存款直接交的社保费用,就是说,钱是减少了的。钱不存在了。




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春风 追问
2019-06-14 07:13
紫藤老师 解答
2019-06-14 10:08