送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-06-13 14:43

你好,应该挂预付账款的

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您好,这个的话,10月份需要付9月的凭证的
2023-12-08 16:34:37
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
你好 1;   2月的成本费用  ; 2月做 :借主营业务成本或者费 贷银行存款  ;3月收到发票和你2月凭证金额一致的; 直接把发票附在2月凭证后面 ;你这样做 会造成你   违背权责发生制原则的 
2023-02-17 09:10:45
可以的,可以这么做。
2022-09-21 15:28:03
同学你好 可以这样做分录
2022-05-31 11:59:44
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