送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-11 17:16

三月份借银存贷主营业务收入应交税费
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
四月份借未交增值税贷银存
五月份借银存贷主营业务收入应交税费
借银存负数,主营业务收入负数应交税费负数

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2019-06-11 17:16:41
这个做借xx费用 进项税额 贷其他应付款
2020-04-10 14:12:18
您好,您最好是先做未开票销售收入,然后次月开票了再红冲未开票收入,然后再按开票的金额做账
2019-08-31 23:46:52
借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税 主营业务收入 借主营业务成本 贷产成品 以上均为负数 专票普票都一样
2019-07-14 16:38:21
你好,冲销之前的无票收入和之前分录一样金额负数,然后按发票入账
2018-12-15 16:00:42
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