送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-11 17:16

三月份借银存贷主营业务收入应交税费
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
四月份借未交增值税贷银存
五月份借银存贷主营业务收入应交税费
借银存负数,主营业务收入负数应交税费负数

上传图片  
相关问题讨论
三月份借银存贷主营业务收入应交税费 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 四月份借未交增值税贷银存 五月份借银存贷主营业务收入应交税费 借银存负数,主营业务收入负数应交税费负数
2019-06-11 17:16:41
这个做借xx费用 进项税额 贷其他应付款
2020-04-10 14:12:18
您好,您最好是先做未开票销售收入,然后次月开票了再红冲未开票收入,然后再按开票的金额做账
2019-08-31 23:46:52
借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税 主营业务收入 借主营业务成本 贷产成品 以上均为负数 专票普票都一样
2019-07-14 16:38:21
这个不做分录,销售方不是你们,购买方也不是你们吧,这个不需要做分录,要是资金通过你们公司,代收代付,借银行 贷其他应付款,借其他应付款贷银行
2020-09-15 15:30:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...