老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师您的意思这个月工资表中没有他的社保,但是因为这个月的社保已经在地税缴纳过了,所以,要让他自己交回公司预先替他承担的756元,那账务怎么处理呢? 比如第一步地税申报时缴纳他的社保分录 借:应付职工薪酬——社会保险(养老保险) 480 应付职工薪酬——社会保险(医疗保险) 216 应付职工薪酬——社会保险(工伤保险) 36 应付职工薪酬——社会保险(失业保险) 12 应付职工薪酬——社会保险(生育保险) 12 其他应付款——养老(个人承担社会保险) 192 其他应付款——医疗 ( 个人承担社会保险) 48
答: 全部是他自己承担的话,直接都做个人承担也就是其他应付,不要分开了
老师 我想问一下,我们车间雇佣的临时工人,我付人工费,计成本和应付职工薪酬还是其他应付款?
答: 你好!记入应付职工薪酬科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
大家好 计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分吧 个人承担部分 是通过 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款 核算吗?
答: 您好 计提职工薪酬 的社保费 是只有单位承担部分 个人承担部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减