老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,想问下,计提费用的时候需要做一次账,那支付费用的时候记一次账,这个凭证是不是要放在一起装订?还是分开装订也可以?
答: 你好,比如收到发票 借:管理费用 贷:应付账款 下个月支付部分金额 借:应付账款 贷:银行存款 不需要装订一起的。
老师,去年的一个计提费用凭证做错了,冲销更正吗?
答: 你这个只是冲掉么,那就做借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我上个月计提费用,这个月收到这个月开的发票能直接附在上个月凭证里吗
答: 可以的,没有差额可以直接贴进去

