公司3月份开了一张发票,6月份才作废冲红了,也另外重开一张同样金额但名称不一样的发票了,请问原先开的做废的那张发票需要做帐吗?借 贷又该怎么做?
浪花风铃
于2019-06-09 22:34 发布 1052次浏览
- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
2019-06-09 22:39
你好,原先开的做废的那张发票需要不需要做帐,用正确的替代放到原来的凭证上。原来的凭证上要附上错误的,红冲的和正确的。三张发票即可、
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你好,原先开的做废的那张发票需要不需要做帐,用正确的替代放到原来的凭证上。原来的凭证上要附上错误的,红冲的和正确的。三张发票即可、
2019-06-09 22:39:54

你好,
没作废的发票可以补做在3月份,然后再根据红字发票做账冲减
2020-03-09 21:18:24

您好!要做分录的。
你按发票来就好了,发票上有收入就做收入,然后做成本结转。负数的,就做相反的分录处理
2018-11-05 16:07:51

你好,2月份做正数的分录,3月份做负数的分录
2017-03-03 08:54:04

红冲九月份收入就可以,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2018-11-15 10:56:52
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