送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-06-09 22:39

你好,原先开的做废的那张发票需要不需要做帐,用正确的替代放到原来的凭证上。原来的凭证上要附上错误的,红冲的和正确的。三张发票即可、

浪花风铃 追问

2019-06-09 22:43

原先是3月份做的帐,现在是6月份才冲红和开正确的,你意思是把冲红的发票和重开正确的这张发票和原来的凭证附在一起?

克江老师 解答

2019-06-09 22:47

你好,是的。这个就是保留开票痕迹。没有问题。

浪花风铃 追问

2019-06-09 22:53

就是不用重新做凭证,只是把冲红的发票和重开正确的发票附在原先的凭证后面。可是3月份做的帐都已经装订好的话,也是这么附在后面也可以吗?

克江老师 解答

2019-06-09 23:02

你好,完全没什么问

浪花风铃 追问

2019-06-09 23:03

好的~谢谢

浪花风铃 追问

2019-06-09 23:04

那我想问问,如果是当月开出的发票当月做废,那做废的这张发票需要做帐吗?

克江老师 解答

2019-06-10 21:00

你好,月开出的发票当月做废,做废的这张发票不需要做帐

浪花风铃 追问

2019-06-10 21:01

好的~谢谢

克江老师 解答

2019-06-10 21:01

希望回复对你有帮助,希望好评。

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你好,原先开的做废的那张发票需要不需要做帐,用正确的替代放到原来的凭证上。原来的凭证上要附上错误的,红冲的和正确的。三张发票即可、
2019-06-09 22:39:54
你好, 没作废的发票可以补做在3月份,然后再根据红字发票做账冲减
2020-03-09 21:18:24
您好!要做分录的。 你按发票来就好了,发票上有收入就做收入,然后做成本结转。负数的,就做相反的分录处理
2018-11-05 16:07:51
你好,2月份做正数的分录,3月份做负数的分录
2017-03-03 08:54:04
红冲九月份收入就可以,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2018-11-15 10:56:52
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