帮客户做代理记账的,比如说做11月份的账,A公司一般都在12月初给我们寄单据对账单之类的。A公司11月底开的发票8张,因为有3张发票超出相对应的区域了,需要作废,而且全部都没有盖发票章。然后我又把这8张发票还给A公司了,所以11月份没有做这8张收入,然后因为跨月不能作废,就先开具了3张销项负数发票,然后又重新开具了跟作废一模一样的3张发票。然后1月份收到11月的8张发票和12月份开的3张销项负数发票和重新开具的3张发票,我想问一下作废的(11月份的作废的3张但跨月需要12月开具销项负数的3张共6张)在做12月份还需要入账吗?
凤baby
于2019-01-08 15:59 发布 642次浏览
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