付给供应商的货款为什么只能做应付账款,不做费用, 问
你好,这个是看情况的。第一步先确认库存商品和应付。 比如借库存商品,贷应付账款 然后库存商品卖出去,可以计入主营业务成本 库存商品用来交际,可以计入销售费用等 答
请问一下公司用知识产权对外投资,属于技术成果,符 问
借:无形资产 贷:实收资本 答
老师,我们有5家公司,一个主体,4个分体,他们是联营合 问
你好,可以的,操作没问题。 答
老师,我们公司要出售小汽车(已折旧完,净值为0)累计折 问
你好,这个是要交税的了。 答
你好,我们公司有生产危险化学品,我们目前还处于试 问
你好,税务上是可以开的了。 答

我们是一般纳税人,做干货销售的,进项与销项不是一 一对应的该怎么处理?比如我们我进项票是辽参,可是开出去的有瑶柱、花胶之类的,并且已经抵扣了
答: 同学,商贸企业是进和销要保持一致的。 如果你有加工等当然可以不对应。 建议后续把不对应的发票补起来
老师,我们是一般纳税人,做干货销售的,进项票跟销项票并不是一一对应的,有的进货甚至是没有发票,做账要怎么处理?
答: 实际有入库吧,先按实际做,汇算i清缴纳税调整,结转成本对应那个没有发票部分
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000


Sally 🎋 追问
2019-06-08 10:56
Sally 🎋 追问
2019-06-08 10:57
陈诗晗老师 解答
2019-06-08 11:59
Sally 🎋 追问
2019-06-08 12:08
陈诗晗老师 解答
2019-06-08 12:40
Sally 🎋 追问
2019-06-08 13:19
陈诗晗老师 解答
2019-06-08 16:19