您好,老师,我在4月份所属期申报增值税的时候,有申报16%税率的未开票收入,在5月份所属期申报的时候用负数冲销那一笔未开票收入,但是申报系统显示未开票销售额异常,我报不了增值税,该怎么办?

如意的含羞草
于2019-06-06 14:30 发布 796次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
您好
是您理解的这样
2019-03-04 17:07:19
你好!
填写附表1(税率6%)
2019-11-08 15:54:33
您好
目前税率是按1%计算销售额,申报增值税报表上要填的销售额也是扣除1%税率后的数据
2022-04-26 14:31:16
这个是需要带上之前无票收入证明去税局那边申报
2019-06-06 14:36:34
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
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