送心意

玲老师

职称会计师

2023-05-15 14:43

你好 系统设置的问题 可以更正申报

期末考试12月 追问

2023-05-15 14:59

现在5月可以更正申报3月的吗?要门前更正还是直接网上更正,更正后报税系统会显示正确的还是错误的?

期末考试12月 追问

2023-05-15 15:01

账务处理时,进项税额的借方,怎么做分录让其到库存商品的科目下

玲老师 解答

2023-05-15 15:07

你好顶啊以申报   更正是按正确的填写   进项科目做错 了是这样吗

期末考试12月 追问

2023-05-15 15:11

分录太多了,我只看到借方余额是1千多万,然后我库存商品只有400万,但是我销售了900多万,这样会导致我的利润虚高,我应该怎么一笔分录快速调整,然后后期再去查明原因

玲老师 解答

2023-05-15 15:18

你好 要找到原因才能调整的 

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:00

做内外账,是先做外账还是先做内账?

玲老师 解答

2023-05-16 11:08

你好 没有规定的 都可以 

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:13

因为凭证外账有了内账就没有呀,所以内账的话可能就要标记,如果先做内账的话要去分发票呀,因为都是一个做

玲老师 解答

2023-05-16 11:19

你好 内长备注发票在哪  或者复印件都行  

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:26

不想要先区分有无发票吗

玲老师 解答

2023-05-16 11:31

你好 内账不考虑发票的   发生就做 外账考虑发票  

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:37

所以先做外账更方便啊,把外账做出来,外账的到时候全部录入内账,就不用去分有无发票了

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:44

填报销单日期为3月,计提报销费用在4月,付款在5月,那么摘要是写计提4月费用呢?还是写4月计提3月报销

玲老师 解答

2023-05-16 11:47

你好 报销当月就应记费用才对  后面再付款 写支付什么款

期末考试12月 追问

2023-05-16 11:48

3月都已经结账了,就做到4月的费用里面去吧。摘要备注一下就好了

玲老师 解答

2023-05-16 11:52

对,这样处理的对,备注一下

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相关问题讨论
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120 借,应交税费一应增一销项100 贷,应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
你好;  不一致的话 ;  你调整销项税  不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?   
2022-04-08 10:36:25
你好,这个是4四舍五入差异可以忽略的
2023-04-10 17:33:30
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