3月的增值税报表,为什么销项税额不对,还能成功申报?有个6%税率的简易办法计税的销售额,然后销项税额是一般计税的税额,这样错误的申报表,居然上报成功,导致增值税报表是错的,那么我5月份发现了可以更正增值税申报表吗

期末考试12月
于2023-05-15 14:42 发布 319次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-15 14:43
你好 系统设置的问题 可以更正申报
相关问题讨论
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
不对,月末进项税大于销项税时要结转,填增值税纳税申报表后,留抵额是要按照规定手动填入增值税纳税申报表内容。
2023-03-27 10:18:59
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120
借,应交税费一应增一销项100
贷,应交税费一应增一进项100
没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
你好; 不一致的话 ; 你调整销项税 不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?
2022-04-08 10:36:25
你好,这个是4四舍五入差异可以忽略的
2023-04-10 17:33:30
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