3月的增值税报表,为什么销项税额不对,还能成功申报?有个6%税率的简易办法计税的销售额,然后销项税额是一般计税的税额,这样错误的申报表,居然上报成功,导致增值税报表是错的,那么我5月份发现了可以更正增值税申报表吗

期末考试12月
于2023-05-15 14:42 发布 286次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-15 14:43
你好 系统设置的问题 可以更正申报
相关问题讨论
您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31
没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
读入销项发票数据,就会自动生成
2015-12-30 21:30:31
不是的,应纳增值税=销项税额-进项税额
您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2018-02-09 08:26:50
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