咨询下,针对应收票据,----------(1)到期无法承兑(商业 问
你好,是的,会计分录也是对的 答
老师,我刚接手一家一般纳税人,请问,我在电子税务局 问
同学,你好 不行哦,要取得发票,是和与企业经营相关的,才可以抵扣 答
红冲1年前错开的发票,需要注意什么?跟当月错开发票 问
是的,跟当月错开发票的红冲流程一样 答
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需 问
你好这里最好带着课程证明 答
老师,你好,销售二手房合同价低于评估价,该怎么做账 问
按合同价确认为收入 答

请问月末没有其他增值税,只有一个税控盘的抵扣税款。月末结转增值税,是不是做借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税款?
答: 不需要缴税,可以不用结转
老师,想问下税控盘抵减增值税,我之前做了一笔,借,应交税费-应交增值税(减免税款) 贷,管理费用 月末结转时,是借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)吗
答: 同学你好 对的 是这样的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
转出未交增值税的时候,当月有税控盘减免税抵扣,需要做分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税,可否?
答: 你好, 如果是期末结转增值税分录,是对的。




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黄哆 追问
2019-06-06 11:29
辜老师 解答
2019-06-06 12:55