年末结转增值税,销项2635.77大于进项2556.51,但还有个税控盘的减免税款160,最后未交增值税余额就在借方了,但是它的借方应该表示多交的增值税,现在却只是留抵啊,所以麻烦看下分录是不是错了,不应该这样结转? 借:应交税费——应交增值税——销项税额 2635.77 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 2556.51 应交税费——应交增值税——转出未交增值税79.26 然后 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 79.26 应交税费——未交增值税 80.74 贷:应交税费——应交增值税——减免税款 160
琵琶弦思🌼
于2021-04-13 19:54 发布 570次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-04-13 19:56
您好,只需要借应交税费未交增值税80.74贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)
相关问题讨论

<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。
二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37

你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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