欠别人21350.00元,别人给开了21350.72元,退回去重 问
同学,你好 就按照21350入账 答
老师你好 我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值 问
您好,这个的话是不能抵扣的现在 答
老师,上月的美元账户余额结汇了,我一直记账都是用 问
你好,没有问题,可以这么调整的 答
老师,员工出差从网上定制酒店,开具住宿费发票,开票 问
一、合规开票内容(2026 新规) 服务名称必须是:生产生活服务 * 住宿费 禁止只开 “服务费”“会务费”,不能混开餐饮、日用品。 购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号;一般纳税人尽量索取增值税专用发票,可抵扣进项税,小规模开普票即可。 备注栏建议标注:入住起止日期、房间天数;发票加盖清晰发票专用章。 税率:酒店一般纳税人 6%,小规模 3%。 二、额外报销必备资料 同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水,佐证是公务出差。 三、红线(不能收) 品名笼统只写服务费; 抬头开个人; 住宿费、餐饮合并开一张不分开; 无发票专用章。 答
各位老师,这道题答案是D还是A?6月26号才开始支付,为 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


老师,社保补缴的费用怎样处理?例如,五月缴社保并把3和4月的费用与五月的费用一起扣款,我该怎么处理账务和员工工资呢?
答: 你好 你们之前社保公司承担的部分在当月都做计提 了嘛 发放的话 直接借应付职工薪酬贷银行存款 其他应收款-个人社保 应交税费-应交个人所得税
工资4800 公司承担社保800个人承担社保300实发4500计提工资 借管理费用-工资4800 管理费用-社保800贷应付职工薪酬-工资4800 社保800扣社保 借 应付职工薪酬-社保800 其它应付款代扣社保300 贷 银行存款1100发工资 借 应付职工薪酬-工资4800贷银行存款4500其它应付款-代扣社保300
答: 同学你好,分录是正确的;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资,借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬计提社保,借管理费用-职工薪酬(单位承担部分),其他应收款-代扣社保(个人),贷应付职工薪酬实际对公银行账户发放工资,借应付职工薪酬,贷银行存款,扣社保,借管理费用-社会保险费,贷银行存款老师,工资和社保部分我可以这样做账吗
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍等





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look 追问
2019-06-06 11:18
meizi老师 解答
2019-06-06 11:25