送心意

叮当老师

职称税务师,初级会计师,建筑业

2019-06-05 14:14

你好!借:管理费用-福利费  贷:应付职工薪酬-福利费  ,借:应付职工薪酬-福利费  贷:银行存款/库存现金

上传图片  
相关问题讨论
你好!借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 ,借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款/库存现金
2019-06-05 14:14:44
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷,预付账款4000。
2021-12-01 17:52:11
您好, 借:应收账款300000 贷:其他业务收入 应交税费 借:应付账款200W 贷:应收账款30W 银行存款170W
2026-05-14 21:57:28
你好 借,其他应收款10000 贷,银行存款10000 现在拿租金 借,其他业务成本8400 贷,其他应收款8400
2022-02-19 16:06:07
你好,支付借:管理费用等 贷:银行存款 收到借:银行存款 贷:其他业务收入等 应交税费
2020-01-30 22:13:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...