送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-06-05 10:15

你好,该材料已经加工成商品,出售了吧

拼搏的歌曲 追问

2019-06-05 10:18

是的,已加工成品出售

拼搏的歌曲 追问

2019-06-05 10:22

请问这种情况如何做会计分录

文文老师 解答

2019-06-05 10:37

借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项转出  
借:未分配利润  贷:以前年度损益调整

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同学,你在12月份抵扣了,但是你没有做账,那12月份的进项税额肯定就不对了,你补录到3月份的话,按照正常的借:成本会计科目 应交税费 贷:应付账款
2022-04-14 11:24:41
你好 12月份采购商品,未收到发票的分录是,借:库存商品,贷:应付账款—暂估 付款的分录是,借:预付账款,贷:银行存款 对外销售了,是可以结转相应成本的,借:主营业务成本,贷:库存商品 (这里收入分录就免了)
2026-01-08 15:25:36
同学您好 如果不能抵扣 ,需要进入成本费用 借:存货或者成本、费用 贷:应付账款或者银行存款 如果可以抵扣,借:存货或者成本、费用 借:进项税 贷:应付账款或者银行存款
2024-03-30 19:54:56
您好,我想问一下具体的服务内容
2022-01-16 15:07:20
你好同学,分录是 借:制造费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-03-14 15:00:50
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