- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-05 10:15
你好,该材料已经加工成商品,出售了吧
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同学,你在12月份抵扣了,但是你没有做账,那12月份的进项税额肯定就不对了,你补录到3月份的话,按照正常的借:成本会计科目 应交税费 贷:应付账款
2022-04-14 11:24:41
你好
12月份采购商品,未收到发票的分录是,借:库存商品,贷:应付账款—暂估
付款的分录是,借:预付账款,贷:银行存款
对外销售了,是可以结转相应成本的,借:主营业务成本,贷:库存商品
(这里收入分录就免了)
2026-01-08 15:25:36
同学您好 如果不能抵扣 ,需要进入成本费用
借:存货或者成本、费用 贷:应付账款或者银行存款
如果可以抵扣,借:存货或者成本、费用 借:进项税 贷:应付账款或者银行存款
2024-03-30 19:54:56
您好,我想问一下具体的服务内容
2022-01-16 15:07:20
你好同学,分录是
借:制造费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2022-03-14 15:00:50
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