- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-05 09:37
你好
借:预付账款 23000
其他应收款-押金 3318
贷:银行存款 26318
借:管理费用-房租
贷:预付账款
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借:预付账款 23000
其他应收款-押金 3318
贷:银行存款 26318
借:管理费用-房租
贷:预付账款
2019-06-05 09:37:11

发票开的房费和中介费的是吗?专票还是普票
借预付贷银存
按月摊销中介费的可以不用摊销,发票是普票的借管理费用-中介费/房租贷预付,专票的按不含税金额摊销
2019-05-11 13:31:59

借:其他应收款 贷:银行存款 每月摊销六分之一 借:管理费用 贷:其他应收款
2016-01-11 13:00:20

收到发票借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
现在不用待摊费用了
2020-07-30 23:49:52

押金一般会退,这个是做其他应收款核算
2019-05-31 08:09:20
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