送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-03 12:49

把这月认证的都填写本期认证相符且本期起申报抵扣

wei😁 追问

2019-06-03 12:54

请问老师,期末已认证相符到未申报抵扣这里还要填吗

郭老师 解答

2019-06-03 12:55

不需要填写的,

wei😁 追问

2019-06-03 13:01

请问老师,期初已认证相符但未申报抵扣的数据 是填写上个月留抵的金额和税费吗

郭老师 解答

2019-06-03 13:08

不填写留抵,留抵在主表里面,不在附表二

wei😁 追问

2019-06-03 13:55

谢谢老师

郭老师 解答

2019-06-03 14:17

不用客气的,

wei😁 追问

2019-06-03 14:42

老师,再麻烦您一下,整个附表二就只填待抵扣这里的本期未申报抵扣吗(这里是填负数吗)?还有四 其他 那里 本期认证相符的税控增值税专用发票那里就不用填了对吗?

郭老师 解答

2019-06-03 14:45

你是认证了能抵扣的吗

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是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
你好,你们享受税收优惠政策吗
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2019-01-13 19:39:08
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2022-02-08 15:09:50
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