老师,旅游差额征收开票必须按差额开票吗,差额开票 问
同学,你好 旅游差额征收开票必须按差额开票吗 是的 差额征税是3% 答
老师,我公司的工会持有公司30%的股权,如果公司盈利 问
你好你分析的是对的这个 答
老师,公司的居间费怎么用合规的方法来操作啊 问
同学,你好 居间费,你企业居间费是给个人的吗? 答
老师:企业关闭,在清算的时候,长期待摊费用未摊销完 问
原来摊销到哪个费用,就全部摊销到对应费用 答
建筑公司履约保证金放到什么科目 问
您好,这个是属于合同履约成本或者其他应收款 答

超市是小规模的超市,我们和供应商属于联营,商品没有进入库,每个月我们将返点作为收入,分录:在销售时就确认返点金额借:银行存款贷:营业收入其他应付款~返点返点时借:其他应付款~返点贷:银行存款,我想问一下,每个月的成本怎么结转?
答: 您好,您给他返点,是按多少返的,应该来说是你能根据销售对金额确认收入,然后您需要给他的部分,应该让他开发票和您结算,这部分就是您的成本
小规模公司,像费用的话是银行存款还是其他应付款呢?那个比较好点呢?
答: 你好!你有没有用银行支付呢?有的话就银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
,今天我公司收到一个客户50万,是客户叫我公司帮他采购兰草,帮忙管理,帮忙出售整个过程账怎么做?(相当于客户是买的投资理财产品)我公司今天收到钱,借银行存款50万 贷其他应付款50万,帮客户采购兰草时,借其他应付款,贷银行存款,帮客户销售时,借银行存款100万 贷其他应付款100万,付钱给客户时,我公司要提成20%,借其他应付款100万,贷营业外收入20万,贷银行存款80万,这样做可以吗?我现在是做内账,外账又是怎么做账?
答: 亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下: 1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。 2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。 3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。 感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!
我们有一个POS机的测试费,老板刷了10块钱,这钱他也不要了,我怎么走账呢?如果还他是借银行存款,贷其他应付款。他不要的话是借银行存款,贷营业外收入吗?营业外收入不好吧
是审计人员要求的调整的,原先财政拨款挂的是借银行存款,贷其他应付款。后审计人员要求借其他应付款,贷营业外收入。我是不是只要把原先的做负数,再重新做调整后的分录?
专项资金中有20万是付给扶贫工作队的工作经费 支付时 借:其他应付款 20 贷:银行存款 20 要不要做结转到营业外收入的分录啊
有一笔个人转入对公银行的8分,是为了确定账户信息是否正确的,转入是做账:借银行存款,贷其他应付款;现在做收入处理:是借其他应付款,贷营业外收入吧?









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淡定的刺猬 追问
2019-05-31 13:20
文老师 解答
2019-05-31 13:25