超市是小规模的超市,我们和供应商属于联营,商品没有进入库,每个月我们将返点作为收入,分录:在销售时就确认返点金额 借:银行存款 贷:营业收入 其他应付款~返点 返点时 借:其他应付款~返点 贷:银行存款, 我想问一下,每个月的成本怎么结转?
淡定的刺猬
于2019-05-31 11:56 发布 2043次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-05-31 13:18
您好,您给他返点,是按多少返的,应该来说是你能根据销售对金额确认收入,然后您需要给他的部分,应该让他开发票和您结算,这部分就是您的成本
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您好,您给他返点,是按多少返的,应该来说是你能根据销售对金额确认收入,然后您需要给他的部分,应该让他开发票和您结算,这部分就是您的成本
2019-05-31 13:18:02

你好!你有没有用银行支付呢?有的话就银行存款。
2017-07-20 11:24:49

您好,是的。
2017-08-07 23:49:58

亲,您写的大体思路没啥问题,非常好,有几处探讨如下:
1~您整个阶段没有涉及任何增值税,尤其是代销售阶段,这个可能需要和您当地税务局沟通,需得到税务局的认可。
2~提成部分不能入营业外收入呀,得入 主营业务收入亲,这个阶段必须涉及增值税了。
3~友情提示:您这个业务不是常规业务,建议运作前提前和税局沟通,其实入账科目不是最重要的,税局认可的纳税才是您最重要需要考虑的。
感谢提问,期待答案可以帮助到您,晚安!期待五星好评!
2022-10-22 07:01:00

同学你好
不涉及增值税的时候是可以这样操作的
外账涉及增值税,你们代扣代缴增值税,记得采购时候有一部分税金,销售也有一部分税
看下你们之间的协议,是如何规定的呢,
2022-10-22 06:34:00
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2019-05-31 13:20
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2019-05-31 13:25