送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-05-31 10:53

一、发票入账
 借:长期待摊费用——租赁费
贷:预付账款
二、进行摊销处理
借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费)
贷:长期待摊费用——租赁费

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相关问题讨论
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
你好: 借:固定资产 26 贷:预付账款 3 银行存款 21 预付账款 2 一般应付预付挂一个,这样比较好核算 如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产
2022-01-15 12:43:45
借,原材料,135000贷,预付账款,,135000 借,预付账款,60000,贷,银行存款60000
2019-11-04 11:51:06
你好,借管理费用-房租费,贷预付账款
2021-10-17 21:11:56
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