老师,请问我5月缴纳残保会的会计分录该怎么做?需先计提吗?
会计学堂金牌答疑-周老师
于2019-05-30 11:06 发布 637次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-30 11:11
您好
1、计提时
借:管理费用--残保金
贷:其他应交款
2、实际交纳时:
借:其他应交款
贷:银行存款
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您好
1、计提时
借:管理费用--残保金
贷:其他应交款
2、实际交纳时:
借:其他应交款
贷:银行存款
2019-05-30 11:11:03

借管理费用残保金 贷其他应付款残保金,借其他应付款残保金 贷银行
2019-07-13 16:51:16

计提借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
2017-12-20 16:00:37

你好,计提时:
借:税金及附加
贷:应交税费——车船税’
缴纳时:
借:应交税费——车船税
贷:银行存款
2018-06-24 18:54:04

借 管理费用 贷;应交税费
需要计提的
2017-06-02 15:11:41
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